tryton-ar/account_invoice_ar

facturas de proveedor no podrian cargar en la referencia 0000-00000000

lukio opened this issue · 0 comments

lukio commented

Cuando cargamos nros de facturas de proveedor estaria bien que no deje pasar si no tiene el formato "0000-00000000"

Puede agregarse como chequeo al clickear validate_invoice.